- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 14040101
Número:05010514
Valor Total do Empenho:R$ 154.863,39
Valor Total Liquidado:R$ 154.863,39
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05010514.012
Valor Total da Liquidação:R$ 8.071,70
Valor Total Liquidado:R$ 7.974,84
Pagamento 14040101
Pago em: 14/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Credor: MABECOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (11.143.533/0001-49)
Valor Total: R$ 8.071,70
Valor do IRRF: R$ 96,86
Valor Líquido Pago: R$ 7.974,84
Histórico: