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- Pagamento Nº 14040118
Número:05010570
Valor Total do Empenho:R$ 43.824,00
Valor Total Liquidado:R$ 43.326,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 498,00
Número:05010570.004
Valor Total da Liquidação:R$ 10.458,00
Valor Total Liquidado:R$ 9.088,01
Pagamento 14040118
Pago em: 14/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA (08.729.116/0001-78)
Valor Total: R$ 10.458,00
Valor do INSS: R$ 345,11
Valor do ISS: R$ 522,90
Valor do IRRF: R$ 501,98
Valor Líquido Pago: R$ 9.088,01
Histórico:
FEV/26.