- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 14040126
Número:09020018
Valor Total do Empenho:R$ 121.080,55
Valor Total Liquidado:R$ 83.351,78
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 37.728,77
Número:09020018.006
Valor Total da Liquidação:R$ 3.615,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.571,62
Pagamento 14040126
Pago em: 14/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor: COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERSOS LTDA (39.869.584/0001-71)
Valor Total: R$ 3.615,00
Valor do IRRF: R$ 43,38
Valor Líquido Pago: R$ 3.571,62
Histórico: