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- Pagamento Nº 14040262
Número:05010732
Valor Total do Empenho:R$ 275.725,14
Valor Total Liquidado:R$ 74.179,86
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 201.545,28
Número:05010732.003
Valor Total da Liquidação:R$ 11.896,77
Valor Total Liquidado:R$ 10.433,47
Pagamento 14040262
Pago em: 14/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)
Valor Total: R$ 11.896,77
Valor do INSS: R$ 654,32
Valor do ISS: R$ 237,94
Valor do IRRF: R$ 571,04
Valor Líquido Pago: R$ 10.433,47
Histórico:
mês de Fevereiro/2026, conforme Nota Fiscal 3127.