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- Pagamento Nº 14040257
Número:05010569
Valor Total do Empenho:R$ 15.774,90
Valor Total Liquidado:R$ 15.249,06
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 525,84
Número:05010569.006
Valor Total da Liquidação:R$ 2.366,23
Valor Total Liquidado:R$ 2.252,65
Pagamento 14040257
Pago em: 14/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)
Valor Total: R$ 2.366,23
Valor do IRRF: R$ 113,58
Valor Líquido Pago: R$ 2.252,65
Histórico:
FEV/26.