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- Pagamento Nº 10020281
Número:05010376
Valor Total do Empenho:R$ 132.474,42
Valor Total Liquidado:R$ 132.474,42
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05010376.002
Valor Total da Liquidação:R$ 66.237,21
Valor Total Liquidado:R$ 66.237,21
Pagamento 10020281
Pago em: 10/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado
Sub-elemento de Despesa 01 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL
Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)
Valor Total: R$ 66.237,21
Valor Líquido Pago: R$ 66.237,21
Histórico:
23ª parcela