- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 15040009
Número:05010553
Valor Total do Empenho:R$ 5.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 602,08
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.397,92
Pagamento 15040009
Pago em: 15/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: 2º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS PÚBLICOS (23.719.610/0001-45)
Valor Total: R$ 193,88
Valor Líquido Pago: R$ 193,88
Histórico:
mês de Fevereiro.