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- Pagamento Nº 15040021
Número:05010552
Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 163.715,57
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 136.284,43
Número:05010552.003
Valor Total da Liquidação:R$ 49.742,05
Valor Total Liquidado:R$ 49.622,67
Pagamento 15040021
Pago em: 15/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 31 - SERVIÇOS DE GÁS
Credor: CIA DE GAS DO CEARA CEGAS (73.759.185/0001-96)
Valor Total: R$ 49.742,05
Valor do IRRF: R$ 119,38
Valor Líquido Pago: R$ 49.622,67
Histórico:
Serviço de fornecimento de gás natural (GN) para Usina de Asfalto, durante o mês de Março de 2026,