- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 15040030
Número:05010252
Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 9.555,09
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 30.444,91
Número:05010252.004
Valor Total da Liquidação:R$ 2.400,91
Valor Total Liquidado:R$ 2.209,42
Pagamento 15040030
Pago em: 15/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 2.400,91
Valor Líquido Pago: R$ 2.209,42
Histórico: