Dados do Empenho:

Número:14010011

Valor Total do Empenho:R$ 180,00

Valor Total Liquidado:R$ 180,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:14010011.001

Valor Total da Liquidação:R$ 180,00

Valor Total Liquidado:R$ 177,84

Pagamento 15040062

Pago em: 15/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI (05.199.870/0001-55)

Valor Total: R$ 180,00

Valor do IRRF: R$ 2,16

Valor Líquido Pago: R$ 177,84


Histórico:

referente a aquisição de material médico hospitalar (EPI´s), de interesse da Secretaria de Saúde,