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- Pagamento Nº 15040062
Número:14010011
Valor Total do Empenho:R$ 180,00
Valor Total Liquidado:R$ 180,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento 15040062
Pago em: 15/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR
Credor: MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI (05.199.870/0001-55)
Valor Total: R$ 180,00
Valor do IRRF: R$ 2,16
Valor Líquido Pago: R$ 177,84
Histórico:
referente a aquisição de material médico hospitalar (EPI´s), de interesse da Secretaria de Saúde,