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- Pagamento Nº 15040083
Número:05010648
Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 21.438,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 38.561,60
Número:05010648.004
Valor Total da Liquidação:R$ 4.209,47
Valor Total Liquidado:R$ 4.158,96
Pagamento 15040083
Pago em: 15/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 4.209,47
Valor Líquido Pago: R$ 4.158,96
Histórico: