Dados do Empenho:

Número:02010055

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.039,89

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.960,11

Dados da Liquidação:

Número:02010055.001

Valor Total da Liquidação:R$ 5.173,25

Valor Total Liquidado:R$ 5.173,25

Pagamento 02010003

Pago em: 02/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 5.173,25

Valor Líquido Pago: R$ 5.173,25


Histórico: