Dados do Empenho:

Número:05010789

Valor Total do Empenho:R$ 119.738,37

Valor Total Liquidado:R$ 15.262,97

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 104.475,40

Dados da Liquidação:

Número:05010789.007

Valor Total da Liquidação:R$ 1.841,68

Valor Total Liquidado:R$ 1.819,58

Pagamento 16040004

Pago em: 16/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 1.841,68

Valor Líquido Pago: R$ 1.819,58


Histórico:

referente ao fornecimento de energia no prédio que se localiza na Rua 13 nº 73 - Jereissate 1 - Maracanaú. Fev/26