- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 16040053
Número:05010336
Valor Total do Empenho:R$ 125.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 109.382,38
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.617,62
Número:05010336.005
Valor Total da Liquidação:R$ 10.623,40
Valor Total Liquidado:R$ 10.495,92
Pagamento 16040053
Pago em: 16/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total: R$ 10.623,40
Valor do IRRF: R$ 127,48
Valor Líquido Pago: R$ 10.495,92
Histórico:
JAN/26.