Dados do Empenho:

Número:22010028

Valor Total do Empenho:R$ 1.674,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.260,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 414,00

Dados da Liquidação:

Número:22010028.001

Valor Total da Liquidação:R$ 315,00

Valor Total Liquidado:R$ 315,00

Pagamento 16040072

Pago em: 16/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA (04.635.530/0001-67)

Valor Total: R$ 315,00

Valor Líquido Pago: R$ 315,00


Histórico:

referente a aquisição de água mineral 20 lts, para atendimento das demandas da Diretoria de Vigilância a Saúde conforme Ordem de Fornecimento nº 23010002, fornecido no período de 23/01 a 27/02