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- Pagamento Nº 16040073
Número:22010029
Valor Total do Empenho:R$ 54.216,00
Valor Total Liquidado:R$ 25.308,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 28.908,00
Número:22010029.001
Valor Total da Liquidação:R$ 9.918,00
Valor Total Liquidado:R$ 9.918,00
Pagamento 16040073
Pago em: 16/04/2026Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA (04.635.530/0001-67)
Valor Total: R$ 9.918,00
Valor Líquido Pago: R$ 9.918,00
Histórico:
referente a aquisição de água mineral 20 lts, para atendimento das demandas da Diretoria de Atenção Primária conforme Ordem de Fornecimento nº 23010001, fornecido no período de 23/01 a 27/02 .