Dados do Empenho:

Número:22010029

Valor Total do Empenho:R$ 54.216,00

Valor Total Liquidado:R$ 25.308,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 28.908,00

Dados da Liquidação:

Número:22010029.001

Valor Total da Liquidação:R$ 9.918,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.918,00

Pagamento 16040073

Pago em: 16/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA (04.635.530/0001-67)

Valor Total: R$ 9.918,00

Valor Líquido Pago: R$ 9.918,00


Histórico:

referente a aquisição de água mineral 20 lts, para atendimento das demandas da Diretoria de Atenção Primária conforme Ordem de Fornecimento nº 23010001, fornecido no período de 23/01 a 27/02 .