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- Pagamento Nº 17040019
Número:02020104
Valor Total do Empenho:R$ 6.621,00
Valor Total Liquidado:R$ 6.621,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02020104.002
Valor Total da Liquidação:R$ 1.456,62
Valor Total Liquidado:R$ 1.439,14
Pagamento 17040019
Pago em: 17/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA (24.380.578/0032-85)
Valor Total: R$ 1.456,62
Valor do IRRF: R$ 17,48
Valor Líquido Pago: R$ 1.439,14
Histórico: