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- Pagamento Nº 17040026
Número:02020184
Valor Total do Empenho:R$ 299.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 299.500,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02020184.002
Valor Total da Liquidação:R$ 152.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 150.670,00
Pagamento 17040026
Pago em: 17/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR
Credor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (05.675.713/0001-79)
Valor Total: R$ 152.500,00
Valor do IRRF: R$ 1.830,00
Valor Líquido Pago: R$ 150.670,00
Histórico:
MARÇO/26.