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- Pagamento Nº 17040032
Número:02020173
Valor Total do Empenho:R$ 630.053,13
Valor Total Liquidado:R$ 630.053,13
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02020173.002
Valor Total da Liquidação:R$ 64.306,18
Valor Total Liquidado:R$ 63.534,51
Pagamento 17040032
Pago em: 17/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR
Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)
Valor Total: R$ 64.306,18
Valor do IRRF: R$ 771,67
Valor Líquido Pago: R$ 63.534,51
Histórico:
MARÇO/26.