Dados do Empenho:

Número:02020173

Valor Total do Empenho:R$ 630.053,13

Valor Total Liquidado:R$ 630.053,13

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02020173.002

Valor Total da Liquidação:R$ 64.306,18

Valor Total Liquidado:R$ 63.534,51

Pagamento 17040032

Pago em: 17/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 64.306,18

Valor do IRRF: R$ 771,67

Valor Líquido Pago: R$ 63.534,51


Histórico:

MARÇO/26.