Dados do Empenho:

Número:05010009

Valor Total do Empenho:R$ 2.816,21

Valor Total Liquidado:R$ 1.644,69

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.171,52

Dados da Liquidação:

Número:05010009.003

Valor Total da Liquidação:R$ 647,77

Valor Total Liquidado:R$ 647,77

Pagamento 16040303

Pago em: 16/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0520 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 647,77

Valor Líquido Pago: R$ 647,77


Histórico:

REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026