- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 07040139
Número:05010006
Valor Total do Empenho:R$ 9.900,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.600,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.300,00
Pagamento 07040139
Pago em: 07/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0520 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 17 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DADOS
Credor: G10 SERVICOS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (37.594.830/0001-02)
Valor Total: R$ 900,00
Valor Líquido Pago: R$ 900,00
Histórico:
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026