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- Pagamento Nº 17040070
Número:05010591
Valor Total do Empenho:R$ 174.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 174.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05010591.012
Valor Total da Liquidação:R$ 4.552,32
Valor Total Liquidado:R$ 4.552,32
Pagamento 17040070
Pago em: 17/04/2026Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 4.552,32
Valor Líquido Pago: R$ 4.552,32
Histórico:
DESPESAS DE LIGAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA DE 225KVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EVENTOS REFERNTE AO MÊS DE ABRIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 1901.24.04.24.08, FUNDAMENTADO NO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 1901.04/2023, CCER - RUA LESTE V.