Dados do Empenho:

Número:05010605

Valor Total do Empenho:R$ 70.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 59.502,66

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.297,34

Dados da Liquidação:

Número:05010605.012

Valor Total da Liquidação:R$ 4.766,88

Valor Total Liquidado:R$ 4.766,88

Pagamento 17040071

Pago em: 17/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 4.766,88

Valor Líquido Pago: R$ 4.766,88


Histórico:

DESPESAS DE LIGAÇÃO E INSTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA DE 225KVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EVENTOS DO MÊS DE ABRIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 1901.24.04.24.07, FUNDAMENTADO NO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 1901.04/2023, CUSD - RUA LESTE V.