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- Pagamento Nº 22040018
Número:05020058
Valor Total do Empenho:R$ 26.958,80
Valor Total Liquidado:R$ 7.352,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 19.606,40
Número:05020058.002
Valor Total da Liquidação:R$ 2.450,80
Valor Total Liquidado:R$ 2.450,80
Pagamento 22040018
Pago em: 22/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR
Credor: ASSOCIACAO UNIAO DAS MULHERES DO CONJUNTO INDUSTRIAL CRECHE ESCOLA (73.572.752/0001-09)
Valor Total: R$ 2.450,80
Valor Líquido Pago: R$ 2.450,80
Histórico: