- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 22040029
Número:05020043
Valor Total do Empenho:R$ 134.794,00
Valor Total Liquidado:R$ 36.762,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 98.032,00
Número:05020043.002
Valor Total da Liquidação:R$ 12.254,00
Valor Total Liquidado:R$ 12.254,00
Pagamento 22040029
Pago em: 22/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR
Credor: ASS.EDUC.MEYRE COSTA LIMA (02.735.851/0001-08)
Valor Total: R$ 12.254,00
Valor Líquido Pago: R$ 12.254,00
Histórico: