- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 16040305
Número:05010640
Valor Total do Empenho:R$ 21.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 5.371,79
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.628,21
Número:05010640.003
Valor Total da Liquidação:R$ 1.790,99
Valor Total Liquidado:R$ 1.790,99
Pagamento 16040305
Pago em: 16/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0520 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 1.790,99
Valor Líquido Pago: R$ 1.790,99
Histórico:
INSS PATRONAL 03/2026 - CONTRATOS TEMPORÁRIOS