- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 22040036
Número:03030015
Valor Total do Empenho:R$ 835.200,00
Valor Total Liquidado:R$ 656.640,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 178.560,00
Número:03030015.001
Valor Total da Liquidação:R$ 144.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 142.272,00
Pagamento 22040036
Pago em: 22/04/2026Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-elemento de Despesa 18 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Credor: O MOVELEIRO CIA LTDA (08.773.990/0001-02)
Valor Total: R$ 144.000,00
Valor do IRRF: R$ 1.728,00
Valor Líquido Pago: R$ 142.272,00
Histórico:
Valor que se liquida referente a aquisições de aparelhos de ar-condicionados, modelo Split, de parede, com capacidade para 24000 BTUS, 220 V, conforme o Contrato n.º 0810.25.08.20.01, oriundo do Pregão Eletrônico tombado sob o n.º 08.006/2025, Ata de Registro de Preços n.º 08.014/2025 e Nota Fiscal n.º 9182 .