Dados do Empenho:

Número:03030015

Valor Total do Empenho:R$ 835.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 656.640,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 178.560,00

Dados da Liquidação:

Número:03030015.001

Valor Total da Liquidação:R$ 144.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 142.272,00

Pagamento 22040036

Pago em: 22/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 18 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Credor: O MOVELEIRO CIA LTDA (08.773.990/0001-02)

Valor Total: R$ 144.000,00

Valor do IRRF: R$ 1.728,00

Valor Líquido Pago: R$ 142.272,00


Histórico:

Valor que se liquida referente a aquisições de aparelhos de ar-condicionados, modelo Split, de parede, com capacidade para 24000 BTUS, 220 V, conforme o Contrato n.º 0810.25.08.20.01, oriundo do Pregão Eletrônico tombado sob o n.º 08.006/2025, Ata de Registro de Preços n.º 08.014/2025 e Nota Fiscal n.º 9182 .