Dados do Empenho:

Número:05010157

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 71.108,47

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 28.891,53

Dados da Liquidação:

Número:05010157.008

Valor Total da Liquidação:R$ 3.306,92

Valor Total Liquidado:R$ 3.306,92

Pagamento 15040105

Pago em: 15/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 3.306,92

Valor Líquido Pago: R$ 3.306,92


Histórico: