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- Pagamento Nº 15040105
Número:05010157
Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 71.108,47
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 28.891,53
Número:05010157.008
Valor Total da Liquidação:R$ 3.306,92
Valor Total Liquidado:R$ 3.306,92
Pagamento 15040105
Pago em: 15/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 3.306,92
Valor Líquido Pago: R$ 3.306,92
Histórico: