Dados do Empenho:

Número:05010190

Valor Total do Empenho:R$ 20.475,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.475,00

Dados da Liquidação:

Número:05010190.003

Valor Total da Liquidação:R$ 3.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.500,00

Pagamento 22040107

Pago em: 22/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

Credor: ANA CLAUDIA GOMES BATISTA (03.307.395/0001-68)

Valor Total: R$ 3.500,00

Valor Líquido Pago: R$ 3.500,00


Histórico:

Mês de competência Março de 2026.