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- Pagamento Nº 22040107
Número:05010190
Valor Total do Empenho:R$ 20.475,00
Valor Total Liquidado:R$ 14.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.475,00
Número:05010190.003
Valor Total da Liquidação:R$ 3.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.500,00
Pagamento 22040107
Pago em: 22/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 06 - LOCACAO DE SOFTWARES
Credor: ANA CLAUDIA GOMES BATISTA (03.307.395/0001-68)
Valor Total: R$ 3.500,00
Valor Líquido Pago: R$ 3.500,00
Histórico:
Mês de competência Março de 2026.