- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 22040108
Número:05010168
Valor Total do Empenho:R$ 95.440,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.766,78
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 86.673,22
Número:05010168.002
Valor Total da Liquidação:R$ 3.057,46
Valor Total Liquidado:R$ 3.057,46
Pagamento 22040108
Pago em: 22/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 3.057,46
Valor Líquido Pago: R$ 3.057,46
Histórico:
Período de consumo: Fevereiro / 2026.