Dados do Empenho:

Número:05010168

Valor Total do Empenho:R$ 95.440,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.766,78

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 86.673,22

Dados da Liquidação:

Número:05010168.002

Valor Total da Liquidação:R$ 3.057,46

Valor Total Liquidado:R$ 3.057,46

Pagamento 22040108

Pago em: 22/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 3.057,46

Valor Líquido Pago: R$ 3.057,46


Histórico:

Período de consumo: Fevereiro / 2026.