Dados do Empenho:

Número:05010153

Valor Total do Empenho:R$ 290.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 50.056,29

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 239.943,71

Dados da Liquidação:

Número:05010153.003

Valor Total da Liquidação:R$ 17.093,27

Valor Total Liquidado:R$ 17.093,27

Pagamento 17040201

Pago em: 17/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 17.093,27

Valor Líquido Pago: R$ 17.093,27


Histórico: