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- Pagamento Nº 23040001
Número:05010538
Valor Total do Empenho:R$ 81.376,20
Valor Total Liquidado:R$ 4.077,11
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 77.299,09
Número:05010538.003
Valor Total da Liquidação:R$ 1.428,47
Valor Total Liquidado:R$ 1.428,47
Pagamento 23040001
Pago em: 23/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 1.428,47
Valor Líquido Pago: R$ 1.428,47
Histórico: