Dados do Empenho:

Número:05010538

Valor Total do Empenho:R$ 81.376,20

Valor Total Liquidado:R$ 4.077,11

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 77.299,09

Dados da Liquidação:

Número:05010538.003

Valor Total da Liquidação:R$ 1.428,47

Valor Total Liquidado:R$ 1.428,47

Pagamento 23040001

Pago em: 23/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 1.428,47

Valor Líquido Pago: R$ 1.428,47


Histórico: