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- Pagamento Nº 23040024
Número:05011047
Valor Total do Empenho:R$ 20.125,00
Valor Total Liquidado:R$ 20.125,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05011047.002
Valor Total da Liquidação:R$ 10.062,50
Valor Total Liquidado:R$ 10.062,50
Pagamento 23040024
Pago em: 23/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUSA (13.179.821/0001-89)
Valor Total: R$ 10.062,50
Valor Líquido Pago: R$ 10.062,50
Histórico:
liquidação da NF 1956 - janeiro - conforme itens em anexos.