Dados do Empenho:

Número:05011047

Valor Total do Empenho:R$ 20.125,00

Valor Total Liquidado:R$ 20.125,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:05011047.002

Valor Total da Liquidação:R$ 10.062,50

Valor Total Liquidado:R$ 10.062,50

Pagamento 23040024

Pago em: 23/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUSA (13.179.821/0001-89)

Valor Total: R$ 10.062,50

Valor Líquido Pago: R$ 10.062,50


Histórico:

liquidação da NF 1956 - janeiro - conforme itens em anexos.