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- Pagamento Nº 23040039
Número:05010720
Valor Total do Empenho:R$ 20.344,05
Valor Total Liquidado:R$ 4.914,61
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.429,44
Número:05010720.002
Valor Total da Liquidação:R$ 4.439,08
Valor Total Liquidado:R$ 4.439,08
Pagamento 23040039
Pago em: 23/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 4.439,08
Valor Líquido Pago: R$ 4.439,08
Histórico: