Dados do Empenho:

Número:05010295

Valor Total do Empenho:R$ 202.402,50

Valor Total Liquidado:R$ 59.461,95

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 142.940,55

Dados da Liquidação:

Número:05010295.003

Valor Total da Liquidação:R$ 20.031,40

Valor Total Liquidado:R$ 20.031,40

Pagamento 23040059

Pago em: 23/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 20.031,40

Valor Líquido Pago: R$ 20.031,40


Histórico:

MARÇO/26.