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- Pagamento Nº 23040059
Número:05010295
Valor Total do Empenho:R$ 202.402,50
Valor Total Liquidado:R$ 59.461,95
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 142.940,55
Número:05010295.003
Valor Total da Liquidação:R$ 20.031,40
Valor Total Liquidado:R$ 20.031,40
Pagamento 23040059
Pago em: 23/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 20.031,40
Valor Líquido Pago: R$ 20.031,40
Histórico:
MARÇO/26.