Dados do Empenho:

Número:05011197

Valor Total do Empenho:R$ 561.693,52

Valor Total Liquidado:R$ 496.624,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 65.069,40

Dados da Liquidação:

Número:05011197.101

Valor Total da Liquidação:R$ 37,84

Valor Total Liquidado:R$ 37,39

Pagamento 23040102

Pago em: 23/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA (24.380.578/0032-85)

Valor Total: R$ 37,84

Valor do IRRF: R$ 0,45

Valor Líquido Pago: R$ 37,39


Histórico:

mar/26.