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- Pagamento Nº 23040147
Número:23010016
Valor Total do Empenho:R$ 1.667.168,68
Valor Total Liquidado:R$ 1.667.167,68
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1,00
Número:23010016.003
Valor Total da Liquidação:R$ 462.444,67
Valor Total Liquidado:R$ 409.494,76
Pagamento 23040147
Pago em: 23/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Credor: TERPA CONSTRUCOES S/A (16.726.866/0001-14)
Valor Total: R$ 462.444,67
Valor do INSS: R$ 7.630,34
Valor do ISS: R$ 23.122,23
Valor do IRRF: R$ 22.197,34
Valor Líquido Pago: R$ 409.494,76
Histórico: