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- Pagamento Nº 23040158
Número:14010044
Valor Total do Empenho:R$ 6.290.485,55
Valor Total Liquidado:R$ 4.544.356,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.746.129,35
Número:14010044.002
Valor Total da Liquidação:R$ 2.432.664,60
Valor Total Liquidado:R$ 2.403.472,62
Pagamento 23040158
Pago em: 23/04/2026Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-elemento de Despesa 04 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL
Credor: AZZEJO CONFECCOES LTDA (10.176.788/0001-45)
Valor Total: R$ 2.432.664,60
Valor do IRRF: R$ 29.191,98
Valor Líquido Pago: R$ 2.403.472,62
Histórico:
Valor que se liquida referente à aquisição de fardamento escolar para atender aos estudantes e professores das Escolas Cívico Militar (ECIM) para o ano letivo de 2026, conforme o Contrato N.° 0810.25.11.03.01, decorrente do Pregão Eletrônico N.° 08.005/2025, da Ata de Registro de Preços N.° 08.015/2025 e Nota Fiscal n.º 100848.