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- Pagamento Nº 24040017
Número:02030006
Valor Total do Empenho:R$ 10.580,00
Valor Total Liquidado:R$ 10.580,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02030006.001
Valor Total da Liquidação:R$ 10.580,00
Valor Total Liquidado:R$ 10.580,00
Pagamento 24040017
Pago em: 24/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-elemento de Despesa 19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Credor: PROJET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (27.387.880/0001-57)
Valor Total: R$ 10.580,00
Valor Líquido Pago: R$ 10.580,00
Histórico: