Dados do Empenho:

Número:05010748

Valor Total do Empenho:R$ 30.660,90

Valor Total Liquidado:R$ 30.660,90

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:05010748.003

Valor Total da Liquidação:R$ 10.745,68

Valor Total Liquidado:R$ 10.745,68

Pagamento 24040035

Pago em: 24/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Credor: SOLUCAO MOVEIS SERVICOS LTDA (05.436.801/0001-18)

Valor Total: R$ 10.745,68

Valor Líquido Pago: R$ 10.745,68


Histórico:

Março/2026