Dados do Empenho:

Número:20020006

Valor Total do Empenho:R$ 207.740,30

Valor Total Liquidado:R$ 29.172,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 178.568,30

Dados da Liquidação:

Número:20020006.001

Valor Total da Liquidação:R$ 7.104,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.018,75

Pagamento 24040038

Pago em: 24/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR

Credor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (05.675.713/0001-79)

Valor Total: R$ 7.104,00

Valor do IRRF: R$ 85,25

Valor Líquido Pago: R$ 7.018,75


Histórico:

MAR/26.