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- Pagamento Nº 24040038
Número:20020006
Valor Total do Empenho:R$ 207.740,30
Valor Total Liquidado:R$ 29.172,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 178.568,30
Número:20020006.001
Valor Total da Liquidação:R$ 7.104,00
Valor Total Liquidado:R$ 7.018,75
Pagamento 24040038
Pago em: 24/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-elemento de Despesa 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Credor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (05.675.713/0001-79)
Valor Total: R$ 7.104,00
Valor do IRRF: R$ 85,25
Valor Líquido Pago: R$ 7.018,75
Histórico:
MAR/26.