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- Pagamento Nº 24040041
Número:09020030
Valor Total do Empenho:R$ 145.494,36
Valor Total Liquidado:R$ 39.680,28
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 105.814,08
Número:09020030.002
Valor Total da Liquidação:R$ 13.226,76
Valor Total Liquidado:R$ 13.226,76
Pagamento 24040041
Pago em: 24/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)
Credor: V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP E SUPR DE INFORMATICA LTD (18.318.957/0001-46)
Valor Total: R$ 13.226,76
Valor Líquido Pago: R$ 13.226,76
Histórico:
MÊS DE MARÇO/2026.