Dados do Empenho:

Número:11020016

Valor Total do Empenho:R$ 62.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 61.997,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3,00

Dados da Liquidação:

Número:11020016.001

Valor Total da Liquidação:R$ 53.249,00

Valor Total Liquidado:R$ 52.610,01

Pagamento 24040044

Pago em: 24/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR

Credor: DROGAFONTE LTDA (08.778.201/0001-26)

Valor Total: R$ 53.249,00

Valor do IRRF: R$ 638,99

Valor Líquido Pago: R$ 52.610,01


Histórico:

MAR/26.