- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 24040059
Número:05010959
Valor Total do Empenho:R$ 4.854,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.164,96
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.689,04
Pagamento 24040059
Pago em: 24/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0710 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 77 - VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA
Credor: CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA (04.617.596/0001-24)
Valor Total: R$ 582,48
Valor do IRRF: R$ 27,96
Valor Líquido Pago: R$ 554,52
Histórico: