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- Pagamento Nº 24040081
Número:06020014
Valor Total do Empenho:R$ 9.494,40
Valor Total Liquidado:R$ 2.967,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.527,40
Pagamento 24040081
Pago em: 24/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO
Credor: RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA (38.138.754/0001-85)
Valor Total: R$ 593,40
Valor do IRRF: R$ 7,12
Valor Líquido Pago: R$ 586,28
Histórico: