- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 24040097
Número:24020004
Valor Total do Empenho:R$ 122.039,90
Valor Total Liquidado:R$ 122.039,90
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:24020004.004
Valor Total da Liquidação:R$ 45.069,88
Valor Total Liquidado:R$ 44.529,04
Pagamento 24040097
Pago em: 24/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Credor: MABECOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (11.143.533/0001-49)
Valor Total: R$ 45.069,88
Valor do IRRF: R$ 540,84
Valor Líquido Pago: R$ 44.529,04
Histórico: