Dados do Empenho:

Número:24020004

Valor Total do Empenho:R$ 122.039,90

Valor Total Liquidado:R$ 122.039,90

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:24020004.004

Valor Total da Liquidação:R$ 45.069,88

Valor Total Liquidado:R$ 44.529,04

Pagamento 24040097

Pago em: 24/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Credor: MABECOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (11.143.533/0001-49)

Valor Total: R$ 45.069,88

Valor do IRRF: R$ 540,84

Valor Líquido Pago: R$ 44.529,04


Histórico: