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- Pagamento Nº 24040127
Número:05010621
Valor Total do Empenho:R$ 100.444,60
Valor Total Liquidado:R$ 97.239,97
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.204,63
Número:05010621.003
Valor Total da Liquidação:R$ 21.603,40
Valor Total Liquidado:R$ 21.344,16
Pagamento 24040127
Pago em: 24/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)
Valor Total: R$ 21.603,40
Valor do IRRF: R$ 259,24
Valor Líquido Pago: R$ 21.344,16
Histórico: