Dados do Empenho:

Número:05010621

Valor Total do Empenho:R$ 100.444,60

Valor Total Liquidado:R$ 97.239,97

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.204,63

Dados da Liquidação:

Número:05010621.003

Valor Total da Liquidação:R$ 21.603,40

Valor Total Liquidado:R$ 21.344,16

Pagamento 24040127

Pago em: 24/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)

Valor Total: R$ 21.603,40

Valor do IRRF: R$ 259,24

Valor Líquido Pago: R$ 21.344,16


Histórico: