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- Pagamento Nº 23040161
Número:05011467
Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 314.075,38
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 185.924,62
Número:05011467.011
Valor Total da Liquidação:R$ 25.191,33
Valor Total Liquidado:R$ 25.081,40
Pagamento 23040161
Pago em: 23/04/2026Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 90 - SERVICOS DE PUBLICIDADE
Credor: S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)
Valor Total: R$ 25.191,33
Valor do IRRF: R$ 109,93
Valor Líquido Pago: R$ 25.081,40
Histórico:
Valor referente ao serviço de produção e edição de VT’s com conteúdos audiovisuais para veiculação em plataformas virtuais e oficiais do Governo Municipal, designadas pela contratante, sendo essencial para tornar as ações da instituição mais conhecidas pela sociedade em geral, recebendo ampla divulgação e simplificação da mensagem para o cidadão. Período: Janeiro/2026, conforme documentação em anexo.