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- Pagamento Nº 24040133
Número:05010296
Valor Total do Empenho:R$ 67.021,00
Valor Total Liquidado:R$ 18.433,41
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 48.587,59
Número:05010296.003
Valor Total da Liquidação:R$ 6.630,19
Valor Total Liquidado:R$ 6.630,19
Pagamento 24040133
Pago em: 24/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 6.630,19
Valor Líquido Pago: R$ 6.630,19
Histórico: