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- Pagamento Nº 24040159
Número:05010894
Valor Total do Empenho:R$ 887.301,36
Valor Total Liquidado:R$ 865.435,57
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 21.865,79
Número:05010894.003
Valor Total da Liquidação:R$ 114.496,48
Valor Total Liquidado:R$ 110.489,10
Pagamento 24040159
Pago em: 24/04/2026Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)
Valor Total: R$ 114.496,48
Valor do ISS: R$ 2.289,93
Valor do IRRF: R$ 1.717,45
Valor Líquido Pago: R$ 110.489,10
Histórico: