Dados do Empenho:

Número:05010894

Valor Total do Empenho:R$ 887.301,36

Valor Total Liquidado:R$ 865.435,57

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 21.865,79

Dados da Liquidação:

Número:05010894.003

Valor Total da Liquidação:R$ 114.496,48

Valor Total Liquidado:R$ 110.489,10

Pagamento 24040159

Pago em: 24/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Credor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)

Valor Total: R$ 114.496,48

Valor do ISS: R$ 2.289,93

Valor do IRRF: R$ 1.717,45

Valor Líquido Pago: R$ 110.489,10


Histórico: